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企業(yè)內部審計及內部控制與財務風險管理實務訓練 上海:2026年04月10日
董事會、監(jiān)事會成員;負責內部控制和內部審計部門的經理、主管;總經理、財務副總經理以及其他高級經營管理人員;財務總監(jiān)、財務經理、財務主管、稅務經理、稅務主管、總帳會計、稅務會計等具體操作人士。課程收益通過系統(tǒng)學習使學員了解內部控制制度的框架,從而在實際工作中合理運用,有效規(guī)避風險,提高企業(yè)運營的安全性,同時深刻理解內部審......
企業(yè)內部審計及內部控制與財務風險管理高級培訓班 上海:2026年06月26日
通過系統(tǒng)學習使學員了解內部控制制度的框架,從而在實際工作中合理運用,有效規(guī)避風險,提高企業(yè)運營的安全性,同時深刻理解內部審計、財務風險管理與內部控制之間的關系,具體可以概括為以下幾點:一、通過生動的案例分析幫助學員建立對內部控制制度完整而系統(tǒng)的認識二、掌握快速診斷企業(yè)內部控制缺陷的方法,評價內部控制的效果并進行改進三、......
企業(yè)內部審計及內部控制與財務風險管理實務訓練 深圳:2026年04月11日
通過系統(tǒng)學習使學員了解內部控制制度的框架,從而在實際工作中合理運用,有效規(guī)避風險,提高企業(yè)運營的安全性,同時深刻理解內部審計、財務風險管理與內部控制之間的關系,具體可以概括為以下幾點:一、通過生動的案例分析幫助學員建立對內部控制制度完整而系統(tǒng)的認識二、掌握快速診斷企業(yè)內部控制缺陷的方法,評價內部控制的效果并進行改進三、......
企業(yè)內部審計及內部控制與財務風險管理高級培訓班 深圳:2026年06月27日
內部審計篇一、內部審計的基本概念一、引言:解開你對內審的困惑(一)內部審計的概念1)概念2)目的3)內部審計與外部審計的比較(二)設置內審部門的考慮因素1)企業(yè)規(guī)模與經營的復雜性2)業(yè)務特點與風險控制3)提升內審部門的獨立性4)營造良好的內審環(huán)境的方法(三)內部審計的發(fā)展階段1)控制2)控制結構3)企業(yè)風險4)企業(yè)風險......
企業(yè)中高收入者(含外籍人士)個稅籌劃訓練營 上海:2026年04月11日
金稅四期全面上線,各部委及銀行數據將整合進金稅系統(tǒng),個人的資產收支更加透明化。為此,國家稅務總局開發(fā)了立志全球領先的個人所得稅大數據征管系統(tǒng)。對于高凈值人群來說,伴隨著金稅四期時代自然人納稅識別號的建立和新個稅法中首次引入反避稅條款,個人的資產收支更加透明化。同時,近期國家稅務總局連續(xù)查處范冰冰、鄭爽等影視明星偷稅案,......
采購必備的合同管理與合同風險防范 上海:2026年05月08日
一.合同形式與主要條款1.合同的性質與作用2.合同的3種有效形式a)口頭約定是否有效?b)合同與訂單的條款區(qū)別c)何時簽合同,何時發(fā)定單3.采購供應中常見的合同分類4.有效合同的必備要素d)5個必須e)國內合同的必備條款f)國際合同的必備條款5.合同中買賣雙方的主要義務6.合同中的明示與默示條款g)什么是默示條款,有法......
